中卫市残联关于开展2022年上半年内部审计统计工作
内部审计是审计监督体系中的一个重要的组成部分,它是一种独立、客观的保证和咨询活动,可以保障机关事业单位及其内部各单位健康运作,并且使各部门各单位运作完全符合目标及发展,更好的实现机关事业单位价值最大化。针对此,市残联安排专人对2022年上半年内部审计情况进行了详细的调查,并填报了单位及内部审计机构基本情况表和单位内部审计业务情况表。
今后,中卫市残联将更加重视内部审计工作,建立健全内部约束机制,完善财务管理制度,加强内部控制体系建设,对各项资金收支和资产进行审计和监督,确保资金收支情况真实可靠、资产分配使用合理。